Faktúra č. DFB/14/0285

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0285
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocné stavebné a manipulačné práce 10/14
  • Dátum doručenia: 18.11.2014
  • Celková hodnota: 531,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: UVV 2-56/34-2014
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť