Faktúra č. DFB/14/0261

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0261
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zamestnancom 10/14
  • Dátum doručenia: 04.11.2014
  • Celková hodnota: 1 248,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť