Faktúra č. DFB/14/0235

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,povrch.vody ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 07.10.2014
  • Celková hodnota: 680,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073-PO2008
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť