Faktúra č. DFB/14/0232

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0232
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 9/14
  • Dátum doručenia: 06.10.2014
  • Celková hodnota: 1 169,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť