Faktúra č. DFB/14/0199

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 03.09.2014
  • Celková hodnota: 254,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť