Faktúra č. DFB/14/0191

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0191
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocné stavebné a manipulačné práce 7/14
  • Dátum doručenia: 22.08.2014
  • Celková hodnota: 296,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2-56/34-2014
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť