Faktúra č. DFB/14/0173

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 8/14 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 05.08.2014
  • Celková hodnota: 3 262,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť