Faktúra č. DFB/14/0134

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál+pranie rohoží ŠKO
  • Dátum doručenia: 23.06.2014
  • Celková hodnota: 277,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť