Faktúra č. DFB/14/0124

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a strava-projekt študenti Portugalsko
  • Dátum doručenia: 11.06.2014
  • Celková hodnota: 14 094,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť