Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0124
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a strava-projekt študenti Portugalsko
- Dátum doručenia: 11.06.2014
- Celková hodnota: 14 094,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 20.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť