Faktúra č. DFB/14/0110

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: ročný poplatok za rok 2014-dochádzkový systém
  • Dátum doručenia: 03.06.2014
  • Celková hodnota: 160,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 353
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť