Faktúra č. DFB/14/0066

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby-projekt študenti
  • Dátum doručenia: 09.04.2014
  • Celková hodnota: 15,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /13
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť