Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0066
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby-projekt študenti
- Dátum doručenia: 09.04.2014
- Celková hodnota: 15,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 16.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť