Faktúra č. DFB/14/0052

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zr.vody ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 31.03.2014
  • Celková hodnota: 512,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť