Faktúra č. DFB/14/0037

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 3/14 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 10.03.2014
  • Celková hodnota: 3 266,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z o 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť