Faktúra č. DFB/14/0027

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Portugalsko-projekt IST študenti
  • Dátum doručenia: 13.02.2014
  • Celková hodnota: 5 760,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť