Faktúra č. DFB/14/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 05.02.2014
  • Celková hodnota: 841,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť