Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0018
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 05.02.2014
- Celková hodnota: 841,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 21.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť