Faktúra č. DFB/14/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 1/14 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 05.02.2014
  • Celková hodnota: 985,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť