Faktúra č. DFB/14/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 1/14 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 15.01.2014
  • Celková hodnota: 3 071,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť