Faktúra č. DFB/14/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok na rok 2014
  • Dátum doručenia: 17.01.2014
  • Celková hodnota: 199,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zákon č.9/1992 Zb.
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť