Faktúra č. DFB/13/0421

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0421
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zr.vody
  • Dátum doručenia: 27.12.2013
  • Celková hodnota: 580,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Tlačiť