Faktúra č. DFB/13/0404

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0404
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 156,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 9.12.2012
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Tlačiť