Faktúra č. DFB/13/0374

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0374
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby pre upratovačky ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 18.12.2013
  • Celková hodnota: 463,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /13
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť