Faktúra č. DFB/13/0322

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0322
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 11/13 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 03.12.2013
  • Celková hodnota: 1 096,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť