Faktúra č. DFB/13/0304

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: dozorný audit č.1 podľa normy ISO
  • Dátum doručenia: 18.11.2013
  • Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /13
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť