Faktúra č. DFB/13/0291

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0291
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zr.vody ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 05.11.2013
  • Celková hodnota: 855,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073-PO2008
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť