Faktúra č. DFB/13/0245

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota: 154,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 9.1.2012
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť