Faktúra č. DFB/13/0233

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 7-8/13
  • Dátum doručenia: 10.09.2013
  • Celková hodnota: 99,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2013
  • Poznámka:
Tlačiť