Faktúra č. DFB/13/0189

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0189
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie zásobníkov teplej vody ŠB č.2
  • Dátum doručenia: 07.08.2013
  • Celková hodnota: 194,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2013
  • Poznámka:
Tlačiť