Faktúra č. DFB/13/0128

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: školenie a cestovné náhrady IST projekt
  • Dátum doručenia: 04.06.2013
  • Celková hodnota: 4 185,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.5.2011
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2013
  • Poznámka:
Tlačiť