Zmluva č. 3/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 3/2019
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda
  • Dátum uzavretia: 28.08.2019
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/19/0005 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 328,71 € 21.01.2019 24.01.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/19/0113 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 329,94 € 07.10.2019 18.10.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/19/0115 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 918,44 € 07.10.2019 18.10.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/19/0130 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 883,06 € 07.11.2019 15.11.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/19/0131 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 564,10 € 07.11.2019 15.11.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/19/0017 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 65,02 € 18.11.2019 21.11.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/19/0024 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 72,01 € 22.11.2019 27.11.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/19/0027 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 88,41 € 28.11.2019 06.12.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/19/0143 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 985,97 € 04.12.2019 10.12.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/19/0144 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 660,07 € 04.12.2019 10.12.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/19/0153 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 895,48 € 19.12.2019 24.12.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/20/0020 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 297,88 € 03.02.2020 06.02.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/20/0021 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 981,07 € 03.02.2020 06.02.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/20/0032 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 356,56 € 27.02.2020 03.03.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/20/0031 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 763,21 € 27.02.2020 03.03.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/20/0041 potraviny podľa výberu v hodnote 232,02 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 232,02 € 03.04.2020 23.04.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/20/0056 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 514,74 € 02.10.2020 17.10.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/20/0055 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 920,42 € 02.10.2020 17.10.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/20/0060 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 344,00 € 22.10.2020 28.10.2020 Mária Lapčáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie