BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/14/0001 Meranie a regulácia vykurovania Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 12 640,00 € 02.07.2014 02.08.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFK/14/0002 dodávka prác - montáž a regulácia vykurovania Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 8 229,97 € 01.10.2014 22.10.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0302 odstránenie havarijného stavu ÚK Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 384,19 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0338 Práce spojené s uvedením kotolne do prevádzky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 269,90 € 19.12.2018 31.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0270 Správa kotolne - 11/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.11.2015 07.12.2015 Mária Lapčáková Faktúra
1 Dodatok č. 1 k MZ Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 Iné 160,00 € 30.10.2015 01.11.2015 30.11.2015 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/15/0296 Správa kotolne za 12/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.12.2015 22.12.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0018 Správa kotolne - 1/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2016 04.02.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0047 Správa kotolne za 2/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2016 25.02.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0074 Správa kotolne 3/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.03.2016 31.03.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0103 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.04.2016 22.04.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0118 Správa kotolne máj 2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.05.2016 17.05.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0135 Správa kotolne za 6/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.06.2016 16.06.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0169 Správa kotolne - 7/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.07.2016 09.08.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0180 Správa kotolne 8/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2016 19.08.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0202 Správa kotolne - 9/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.09.2016 20.09.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0222 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.10.2016 15.10.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0246 Správa kotolne 11/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.11.2016 23.11.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0273 Správa kotolne 12/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.12.2016 20.12.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0017 Správa kotolne - 1/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 17.01.2017 26.01.2017 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »