BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/18/0280 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.11.2018 28.11.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0300 Správa kotolne 12/2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.12.2018 13.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0338 Práce spojené s uvedením kotolne do prevádzky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 269,90 € 19.12.2018 31.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0004 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.01.2019 17.01.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0043 Správa kotolne 2/2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.02.2019 01.03.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0082 Poplatok za správu kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.03.2019 26.03.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0107 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.04.2019 17.04.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0119 Oprava radiátora Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 48,00 € 23.04.2019 01.05.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0133 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.05.2019 18.05.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0159 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.06.2019 20.06.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0179 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 04.07.2019 25.07.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0196 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.08.2019 15.08.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0224 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.09.2019 19.09.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0253 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.10.2019 22.10.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0291 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.11.2019 20.11.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0312 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 04.12.2019 14.12.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0012 Správa kotolne 1/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2020 22.01.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0039 Správa kotolne 2/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.02.2020 19.02.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0073 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.03.2020 01.04.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0098 Správa kotolne za 4/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.04.2020 29.04.2020 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »