BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/14/0105 | správa kotolne za 5/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.05.2014 | 21.05.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0142 | správa kotolne jún 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 12.06.2014 | 24.06.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFK/14/0001 | Meranie a regulácia vykurovania | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 12 640,00 € | 02.07.2014 | 02.08.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0170 | Správa kotolne za júl 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 10.07.2014 | 02.08.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0185 | správa kotolne - 8/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 11.08.2014 | 04.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0215 | správa kotolne za 9/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 08.09.2014 | 23.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFK/14/0002 | dodávka prác - montáž a regulácia vykurovania | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 8 229,97 € | 01.10.2014 | 22.10.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0256 | správa kotolne za 10/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 14.10.2014 | 23.10.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0273 | správa kotolne za 11/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 06.11.2014 | 23.11.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0322 | správa kotolne 12/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.12.2014 | 13.12.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0009 | správa kotolne - 1/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 12.01.2015 | 04.02.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0044 | Správa kotolne za 2/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 11.02.2015 | 03.03.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0071 | Za správu kotolne - 3/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 12.03.2015 | 21.03.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0086 | Správa kotolne - 4/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.04.2015 | 30.04.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0108 | Správa kotolne za 5/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.05.2015 | 23.05.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0133 | Správa kotolne - jún 2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.06.2015 | 25.06.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0163 | Správa kotolne za júl 2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.07.2015 | 23.07.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0189 | Za správu kotolne - august 2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.08.2015 | 01.09.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0212 | Správa kotolne za 9/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0241 | Správa kotolne - 10/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra |