BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/14/0105 správa kotolne za 5/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 09.05.2014 21.05.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0142 správa kotolne jún 2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 12.06.2014 24.06.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFK/14/0001 Meranie a regulácia vykurovania Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 12 640,00 € 02.07.2014 02.08.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0170 Správa kotolne za júl 2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 10.07.2014 02.08.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0185 správa kotolne - 8/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 11.08.2014 04.09.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0215 správa kotolne za 9/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 08.09.2014 23.09.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFK/14/0002 dodávka prác - montáž a regulácia vykurovania Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 8 229,97 € 01.10.2014 22.10.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0256 správa kotolne za 10/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 14.10.2014 23.10.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0273 správa kotolne za 11/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 06.11.2014 23.11.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0322 správa kotolne 12/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 09.12.2014 13.12.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0009 správa kotolne - 1/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 12.01.2015 04.02.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0044 Správa kotolne za 2/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 11.02.2015 03.03.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0071 Za správu kotolne - 3/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 12.03.2015 21.03.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0086 Správa kotolne - 4/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 09.04.2015 30.04.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0108 Správa kotolne za 5/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 07.05.2015 23.05.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0133 Správa kotolne - jún 2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 09.06.2015 25.06.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0163 Správa kotolne za júl 2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 07.07.2015 23.07.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0189 Za správu kotolne - august 2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 07.08.2015 01.09.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0212 Správa kotolne za 9/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 09.09.2015 22.09.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0241 Správa kotolne - 10/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 07.10.2015 21.10.2015 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »