BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0261 správa plynovej kotolne 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0304 správa plynovej kotolne 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0331 správa plynovej kotolne 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0015 správa plynovej kotolne 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0055 správa plynovej kotolne 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0084 správa plynovej kotolne 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0109 správa plynovej kotolne 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0097 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 06.05.2013 13.06.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0135 správa kotolne za jún 2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 11.06.2013 25.06.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0160 správa kotolne za júl 2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 11.07.2013 06.08.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0189 správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 09.08.2013 07.09.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0206 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 06.09.2013 19.09.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0233 správa kotolne za 10/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 08.10.2013 18.10.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0260 správa kotolne za 11/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 08.11.2013 27.11.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0298 správa kotolne za 12/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 10.12.2013 13.12.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0009 správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 14.01.2014 31.01.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0038 správa kotolne za 2/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 14.02.2014 01.03.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0066 správa kotolne - marec 2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 17.03.2014 01.04.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0084 správa kotolne za apríl 2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 09.04.2014 18.04.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0105 správa kotolne za 5/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 09.05.2014 21.05.2014 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »