BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/14/0273 správa kotolne za 11/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 06.11.2014 23.11.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0322 správa kotolne 12/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 09.12.2014 13.12.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0009 správa kotolne - 1/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 12.01.2015 04.02.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0044 Správa kotolne za 2/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 11.02.2015 03.03.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0071 Za správu kotolne - 3/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 12.03.2015 21.03.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0086 Správa kotolne - 4/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 09.04.2015 30.04.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0108 Správa kotolne za 5/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 07.05.2015 23.05.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0133 Správa kotolne - jún 2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 09.06.2015 25.06.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0163 Správa kotolne za júl 2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 07.07.2015 23.07.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0189 Za správu kotolne - august 2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 07.08.2015 01.09.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0212 Správa kotolne za 9/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 09.09.2015 22.09.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0241 Správa kotolne - 10/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 07.10.2015 21.10.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0270 Správa kotolne - 11/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.11.2015 07.12.2015 Mária Lapčáková Faktúra
1 Dodatok č. 1 k MZ Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 Iné 160,00 € 30.10.2015 01.11.2015 30.11.2015 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/15/0296 Správa kotolne za 12/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.12.2015 22.12.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0018 Správa kotolne - 1/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2016 04.02.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0047 Správa kotolne za 2/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2016 25.02.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0074 Správa kotolne 3/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.03.2016 31.03.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0103 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.04.2016 22.04.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0118 Správa kotolne máj 2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.05.2016 17.05.2016 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »