BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/17/0211 Odpojenie a demontáž čidiel Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 36,00 € 22.09.2017 03.10.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0223 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.10.2017 24.10.2017 Mária Lapčáková Faktúra
41-10-2017 Oprava servo pohonu v kotolni, spustenie kotlov Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 0,00 € 23.10.2017 04.11.2017 Objednávka
DFB/17/0249 Oprava serva v kotolni Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 78,00 € 03.11.2017 17.11.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0256 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.11.2017 23.11.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0283 správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.12.2017 23.12.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0010 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.01.2018 19.01.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0045 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2018 23.02.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0064 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 02.03.2018 20.03.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0093 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.04.2018 24.04.2018 Mária Lapčáková Faktúra
020/18 Objednávame u vás výmenu náhradného dielu BELIMO v kotolni Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 0,00 € 12.04.2018 15.05.2018 Objednávka
DFB/18/0121 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.05.2018 21.05.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0122 Práce v kotolni - výmena BELIMO Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 72,34 € 11.05.2018 21.05.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0140 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.06.2018 19.06.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0164 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.07.2018 25.07.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0188 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.08.2018 29.08.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0211 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.09.2018 28.09.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0240 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.10.2018 25.10.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0280 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.11.2018 28.11.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0300 Správa kotolne 12/2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.12.2018 13.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »