BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/14/0185 správa kotolne - 8/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 11.08.2014 04.09.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0169 Správa kotolne - 7/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.07.2016 09.08.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0086 Správa kotolne - 4/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 09.04.2015 30.04.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0270 Správa kotolne - 11/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.11.2015 07.12.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0241 Správa kotolne - 10/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 07.10.2015 21.10.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0017 Správa kotolne - 1/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 17.01.2017 26.01.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0018 Správa kotolne - 1/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2016 04.02.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0009 správa kotolne - 1/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 12.01.2015 04.02.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0184 Správa kotolne - 08 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 05.08.2020 18.08.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0117 Správa kotolne - 05/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.05.2020 21.05.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0189 správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 09.08.2013 07.09.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0009 správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 14.01.2014 31.01.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0103 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.04.2016 22.04.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0156 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0171 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.08.2017 31.08.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0223 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.10.2017 24.10.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0256 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.11.2017 23.11.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0283 správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.12.2017 23.12.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0010 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.01.2018 19.01.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0045 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2018 23.02.2018 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »