BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/14/0185 | správa kotolne - 8/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 11.08.2014 | 04.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/16/0169 | Správa kotolne - 7/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.07.2016 | 09.08.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0086 | Správa kotolne - 4/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 09.04.2015 | 30.04.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0270 | Správa kotolne - 11/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0241 | Správa kotolne - 10/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/17/0017 | Správa kotolne - 1/2017 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 17.01.2017 | 26.01.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/16/0018 | Správa kotolne - 1/2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 14.01.2016 | 04.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0009 | správa kotolne - 1/2015 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,77 € | 12.01.2015 | 04.02.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/20/0184 | Správa kotolne - 08 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 05.08.2020 | 18.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/20/0117 | Správa kotolne - 05/2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 06.05.2020 | 21.05.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/13/0189 | správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.08.2013 | 07.09.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0009 | správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 14.01.2014 | 31.01.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/16/0103 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 13.04.2016 | 22.04.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/17/0156 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/17/0171 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.08.2017 | 31.08.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/17/0223 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/17/0256 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/17/0283 | správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.12.2017 | 23.12.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/18/0010 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 10.01.2018 | 19.01.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/18/0045 | Správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 160,00 € | 08.02.2018 | 23.02.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra |