BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/16/0180 Správa kotolne 8/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2016 19.08.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0139 Správa kotolne 6/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.06.2017 21.06.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0071 Správa kotolne 3/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.03.2017 22.03.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0074 Správa kotolne 3/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.03.2016 31.03.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0039 Správa kotolne 2/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.02.2020 19.02.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0043 Správa kotolne 2/2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.02.2019 01.03.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0041 Správa kotolne 2/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2017 25.02.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0300 Správa kotolne 12/2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.12.2018 13.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0273 Správa kotolne 12/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.12.2016 20.12.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0322 správa kotolne 12/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 09.12.2014 13.12.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0263 Správa kotolne 11/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.11.2020 03.12.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0246 Správa kotolne 11/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.11.2016 23.11.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0239 Správa kotolne 10/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.10.2020 07.11.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0012 Správa kotolne 1/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2020 22.01.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0178 správa kotolne 06/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 28.07.2020 13.08.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0066 správa kotolne - marec 2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 17.03.2014 01.04.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0133 Správa kotolne - jún 2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 09.06.2015 25.06.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0166 Správa kotolne - júl 2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.07.2020 23.07.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0202 Správa kotolne - 9/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.09.2017 30.09.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0202 Správa kotolne - 9/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.09.2016 20.09.2016 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »