BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/16/0273 Správa kotolne 12/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.12.2016 20.12.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0300 Správa kotolne 12/2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.12.2018 13.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0041 Správa kotolne 2/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2017 25.02.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0043 Správa kotolne 2/2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.02.2019 01.03.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/20/0039 Správa kotolne 2/2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.02.2020 19.02.2020 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0074 Správa kotolne 3/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.03.2016 31.03.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0071 Správa kotolne 3/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.03.2017 22.03.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0139 Správa kotolne 6/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.06.2017 21.06.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0180 Správa kotolne 8/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2016 19.08.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0142 správa kotolne jún 2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 12.06.2014 24.06.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0118 Správa kotolne máj 2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.05.2016 17.05.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0233 správa kotolne za 10/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 08.10.2013 18.10.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0256 správa kotolne za 10/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 14.10.2014 23.10.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0260 správa kotolne za 11/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 08.11.2013 27.11.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0273 správa kotolne za 11/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 06.11.2014 23.11.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0298 správa kotolne za 12/2013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 10.12.2013 13.12.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0296 Správa kotolne za 12/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.12.2015 22.12.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0038 správa kotolne za 2/2014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 14.02.2014 01.03.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/15/0044 Správa kotolne za 2/2015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,77 € 11.02.2015 03.03.2015 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0047 Správa kotolne za 2/2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2016 25.02.2016 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »