BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
020/18 Objednávame u vás výmenu náhradného dielu BELIMO v kotolni Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 0,00 € 12.04.2018 15.05.2018 Objednávka
DFB/17/0211 Odpojenie a demontáž čidiel Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 36,00 € 22.09.2017 03.10.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0302 odstránenie havarijného stavu ÚK Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 384,19 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0002 Oprava radiátora Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 67,92 € 04.01.2017 20.01.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/19/0119 Oprava radiátora Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 48,00 € 23.04.2019 01.05.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0249 Oprava serva v kotolni Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 78,00 € 03.11.2017 17.11.2017 Mária Lapčáková Faktúra
41-10-2017 Oprava servo pohonu v kotolni, spustenie kotlov Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 0,00 € 23.10.2017 04.11.2017 Objednávka
DFB/19/0082 Poplatok za správu kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.03.2019 26.03.2019 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0122 Práce v kotolni - výmena BELIMO Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 72,34 € 11.05.2018 21.05.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0338 Práce spojené s uvedením kotolne do prevádzky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 269,90 € 19.12.2018 31.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/13/0189 správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 09.08.2013 07.09.2013 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/14/0009 správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 142,78 € 14.01.2014 31.01.2014 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/16/0103 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.04.2016 22.04.2016 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0156 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0171 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.08.2017 31.08.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0223 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.10.2017 24.10.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0256 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.11.2017 23.11.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0283 správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.12.2017 23.12.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0010 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.01.2018 19.01.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0045 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2018 23.02.2018 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »