Objednávka č. 006/21
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 006/21
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2021
- Dátum vyhotovenia: 08.03.2021
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 09.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/21/0165 | kancelárske potreby, tonery | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 438,80 € | 12.07.2021 | 17.07.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/21/0231 | kancelárske potreby, tonery | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 759,47 € | 10.10.2021 | 23.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/21/0242 | tonery, kancelársky materiál, Skartovačka | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 469,80 € | 20.10.2021 | 28.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/21/0241 | tonery | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 671,00 € | 20.10.2021 | 28.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0032 | tonery, kancelársky materiál, spotrebný | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 702,45 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra |