Faktúra č. DFP/19/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: kuchynský inventár podľa výberu
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 633,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/P/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/P/2019 kuchynský inventár Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Blažej Cirner - CB veľkoobchod 40438244 0,00 € 16.12.2019 20.12.2019 Objednávka
Tlačiť