Faktúra č. DFP/19/0010
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0010
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 84,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/P/2019
- Dátum zverejnenia: 19.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/P/2019 | potraviny | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | Lukrativ | 46204172 | 0,00 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Objednávka |