Faktúra č. DFP/17/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky podľa výberu
  • Dátum doručenia: 20.12.2017
  • Celková hodnota: 343,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/P/17
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/P/17 čistiace prostriedky podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 0,00 € 19.12.2017 20.12.2017 Objednávka
Tlačiť