Faktúra č. DFJ/19/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 260,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 52/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
52/2019 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 03.10.2019 08.10.2019 Objednávka
Tlačiť