Faktúra č. DFJ/19/0083

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0083
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 72,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/P/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/P/2019 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 0,00 € 16.05.2019 05.06.2019 Objednávka
Tlačiť