Faktúra č. DFJ/19/0057

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0057
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 774,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2019 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 0,00 € 01.03.2019 02.03.2019 Objednávka
Tlačiť