Faktúra č. DFJ/19/0048

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0048
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
  • Dátum doručenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 166,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2019 tlaková sprcha s montážou Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Elektroservis VV, s.r.o 44602731 0,00 € 25.03.2019 03.04.2019 Objednávka
28/2019 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 16.04.2019 18.04.2019 Objednávka
Tlačiť